Page 20 - วารสารการเงิน เล่มที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
P. 20

ตาราง 2 เปร  ยบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 จําแนกตามลักษณะงาน

                                                      งบประมาณป  พ.ศ.2564          งบประมาณป  พ.ศ.2565
                           ลักษณะงาน
                                                                       ้
                                                                                                   ้
                                                      จํานวนเงิน     รอยละ       จํานวนเงิน       รอยละ
             ด้านบร หารงานทั วไป
                                                     21,731,860          23.88    23,749,303         24.48
             1.แผนงานบร หารงานทั วไป                19,046,900            87.65 20,300,103            85.48

             2.แผนงานการรกษาความสงบภายใน               2,684,960          12.35    3,449,200          14.52
                           ั
             ด้านบร การชุมชนและสังคม                 34,900,038           38.35 37,185,767            38.34

             1.แผนการศึกษา                           27,188,148           77.90 27,776,447            74.70

             2.แผนงานสาธารณสุข                         3,427,480           9.82    3,837,820          10.32

             3.แผนงานสังคมสงเคราะห์                      701,410              2      805,500           2.17

             4.แผนงานเคหะและชุมชน                      1,863,000           5.34    2,231,000               6

                         ้
             5.แผนงานสรางความเข้มแข็งฯ                   280,000           0.80      630,000           1.69
             6.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ                 1,440,000           4.14    1,905,000           5.12

             ด้านเศรษฐกิจ                            15,452,820           16.98 16,044,930            16.54

             1.แผนงานอุตสาหกรรมและการฯ               14,635,580           94.71 14,759,000            91.99

             2.แผนงานการเกษตร                            817,240           5.29    1,285,930           8.01

             ด้านการดําเนินงานอื น                   18,915,282           20.79 20,020,000            20.64

             1.แผนงานงบกลาง                          18,915,282            100 20,020,000               100

             รวม                                     91,000,000            100 97,000,000               100




























                                                                                                       ้
                                                                                         กองคลง | หนา 20
                                                                                                ั
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25